2022年度湖南省社會科學界聯合會部門決算
文章來源:湖南社科網 作者:湖南省社會科學界聯合會 時間:2023-08-21 17:45:35目 錄
第一部分 湖南省社會科學界聯合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分湖南省社會科學界聯合會概況
一、部門職責
(一)基本情況
湖南省社會科學界聯合會(簡稱湖南省社科聯)是中共湖南省委、省人民政府領導下的全省學術性人民團體,為正廳級單位,是省委、省政府團結和聯系廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶,肩負著繁榮和發展全省社會科學事業的牽頭職責。
(二)主要職能
①開展理論武裝。引導全省社科工作者深入研究宣傳闡述馬克思主義理論,動員人民群眾深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,推動黨的創新理論入腦入心入行。
②管理學術團體。按照國務院《社會團體登記管理條例》的規定,省社科聯負責管理省級社科類社會組織。指導市州社科聯、縣市區社科聯、高校社科聯工作。
③組織課題研究。圍繞省委省政府重大決策部署,開展湖南省社會科學成果評審委員會課題、省社科聯智庫課題立項工作;接受省委省政府領導委托任務,開展省情研究,服務重大決策。
④組織社科評獎。組織開展省社會科學優秀成果獎、省優秀社會科學專家、省優秀青年社會科學專家的評選和表彰工作。這三項評獎均屬省委省政府獎,兩年一屆。
⑤組織成果鑒定。對各類申報成果進行省級鑒定,分為國內先進、省內領先、省內先進、通過和不通過五個等級。其中,鑒定等級為省內先進水平以上的成果,可作為省級課題成果。
⑥組織學術活動。圍繞省委省政府中心工作,采取走出去、請進來等方式,組織各類社科理論研討會、座談會、報告會等,重點組織湖南社會科學界學術年會,指導全省社科組織開展學術活動。
⑦推進社科普及。貫徹落實《湖南省社會科學普及條例》,舉辦社會科學普及主題活動周、湖湘大學堂,開展優秀社會科學普及作品推薦工作,建設社會科學普及基地和社會科學普及志愿者隊伍等。
⑧建設學術陣地。主辦《船山學刊》和《湖南社會科學》,編輯《湖南社科研究》《湖南社會科學年鑒》,建設運行管理湖南社科網、湖南哲學社會科學大數據平臺等。
⑨培養社科隊伍。通過各類社科平臺和激勵機制,發現和培養青年社科人才,宣傳和推介優秀社科人才,評定科學傳播專業(社科普及)高級職稱人才。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
我會現有內設處室部門七個,分別是辦公室、機關黨委(人事處)、學會工作處、科研組織處、軟科學研究室(省情與對策研究中心)、《湖南社會科學》編輯部、《船山學刊》編輯部。
(二)決算單位構成
我會2022年部門決算匯總公開單位構成為:湖南省社會科學界聯合會本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表(公開01表)
二、收入決算表(公開02表)
三、支出決算表(公開03表)
四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(公開06表)
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開08表)
九、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)
表格附后
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計3340.21萬元,與上年相比,增加436.14萬元,增長15.02%。主要原因是2022年人員經費的增加及追加了2022年省社科基金項目經費、2022年第二批創新型省份建設專項資金(省自然科學基金)等經費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3169.24萬元,其中:財政撥款收入3162.91萬元,占99.8%;;事業收入5.49萬元,占0.17%;其他收入0.84萬元,占0.03%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2901.05萬元,其中:基本支出2430.09萬元,占83.77%;項目支出470.96萬元,占16.23%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為3221.69萬元,與上年相比,財政撥款收、支總計各增加470.9萬元,增長17.12%。主要原因是2022年人員經費的增加及追加了2022年省社科基金項目經費、2022年第二批創新型省份建設專項資金(省自然科學基金)等經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2867.97萬元,占本年支出合計的98.86%。與上年相比,財政撥款支出增加382萬元,增長15.36%,主要原因是2022年人員經費的增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出2867.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出39.26萬元,占1.37%;科學技術(類)支出2397.07萬元,占83.58%;社會保障和就業(類)支出294.93萬元,占10.28%;衛生健康(類)支出17.21萬元,占0.6%;住房保障(類)支出119.5萬元,占4.17%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為2578.04萬元,支出決算為2867.97萬元,完成年初預算的111.25%。支出決算數大于年初預算數的主要原因是上年度資金結轉、年中追加指標等,其中:
1、一般公共服務支出(類)
政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。該科目年初預算為0萬元,支出決算為39.26萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上年度省直黨政機關辦公用房修繕專項資金結轉至本年使用。
2、科學技術支出(類)
社會科學(款)社會科學研究機構(項)。年初預算為0萬元,年中追加544.50萬元,支出決算為499.97萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費的增加。
社會科學(款)社會科學研究(項)。年初預算為2133.19萬元,結轉和結余為64.52萬元,年中追加29.7萬元,支出決算為1882.11萬元,完成年初預算的88.23%,決算數小于年初預算數的主要原因是:上年結轉結余課題及其他工作經費、年中追加了人員經費。
其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。年初預算為0萬元,結轉和結余為15萬元,支出決算為15萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上年度結轉結余資金。
3.社會保障和就業支出(類)
行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為40.63萬元,年中追加為174.7萬元,支出決算為215.33萬元,完成年初預算的100%,決算數同比預算數基本持平。
行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為83.6萬元,支出決算為79.60萬元,完成年初預算的95.22%,決算數同比預算數基本持平。
4.衛生健康支出(類)
行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為17.20萬元,支出決算為17.20萬元,完成年初預算的100%,決算數同比預算數持平。
5.住房保障支出(類)
住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為125.98萬元,支出決算為119.50萬元,完成年初預算的94.86%,決算數同比預算數基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2430.09萬元,其中:
人員經費:1913.32萬元,占基本支出的78.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經費:516.77萬元,占基本支出的21.27%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為53萬元,支出決算為52.83萬元,完成預算的99.68%,其中:
因公出國(境)費支出預算為10.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是本單位無因公出國(境),與上年相比持平。
公務接待費支出預算為8萬元,支出決算為0.2萬元,完成預算的2.5%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置費支出預算為18萬元,支出決算為17.98萬元,完成預算的99.89%,決算數與上年相比持平,主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約等要求,嚴格控制經費支出。
公務用車運行維護費支出預算為34.75萬元,支出決算為34.64萬元,完成預算的99.68%,決算數與上年相比持平,與上年相比下降0.86%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.2萬元,占0.39%。公務用車購置費及運行維護費支出決算52.62萬元,占99.61%;其中:
1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.2萬元,其中:其他國內公務接待支出0.2萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2022年共接待國內公務接待批次1個、接待人次5人次(不包括陪同人員)。
3、公務用車購置及運行維護費支出決算為52.62萬元,其中: 公務用車購置費17.98萬元,因原老干用車申請報廢處置,經申請后,購置公務用車1輛。公務用車運行費支出34.64萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出等支出。截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出516.77萬元,與年初預算數基本持平。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費6.28萬元,用于召開全省社科界學習貫徹“習近平談治國理政第四卷和習近平總書記在省部級主要干部專題研討班上的重要講話精神座談會暨省社科聯第八屆五次常委會議會議(74人,2.14萬元)、廣東省社科聯來湘調研學習交流座談會會議費(21人,0.22萬元)、全省社科界學習貫徹黨的二十大精神座談會(63人,0.8萬元)、第十二屆學術年會主場會議(164人,2.56萬元)、參加湖南省高等學校學報研究會2022年度常務理事會及第十次會員大會會務費(4人0.56萬元);開支培訓費6.04萬元,用于開展省級社科類社會組織黨支部書記培訓(186人,4.18萬元)、參加2022年湖南省社科期刊出版技術人員培訓班培訓費(4人、0.32萬元)、事業單位工作人員培訓費(16人、1萬元)、會計繼續教育網絡培訓費(2人、0.06萬元)、2022年報刊編校知識專題培訓班培訓費(6人,0.48萬元),內容為:習近平新時代中國特色社會主義思想、期刊政策法規、社科期刊內容審讀與導向把關、社科期刊的編校質量與出版形式質量、社科期刊的建設和發展、新時代行政事業單位財務與管理人員專業能力提升培訓、黨建理論、黨務實操培訓等。
十一、關于政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額55.07萬元,其中:政府采購貨物支出48.79萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出6.28萬元;授予中小企業合同金額55.07萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額48.79萬元,占授予中小企業合同金額的88.6%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的88.6%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的11.4%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛4輛。其中:主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
(一)部門整體支出績效情況
1.績效管理評價工作開展情況:根據預算績效管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,共涉及資金814.7萬元,其中,占一般公共預算項目支出總額的92.08%,占自有資金支出總額的7.92%。本部門無政府性基金預算項目、國有資本經營預算項目相關支出。
組織對“業務工作經費、運行維護經費”項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出750.18萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看我會項目有序開展,部門決算中反映了項目自評結果情況。
2.部門決算中項目績效自評結果業務工作經費、運行維護經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為814.7萬元,執行數為470.96萬元,完成預算的57.81%。項目績效目標完成情況:一是捍衛“兩個確立”,抓緊抓好理論武裝工作;二是扛牢“主體責任”,守穩守牢意識形態陣地;三是聚焦“省之大計”,有力有效服務發展大局;四是當好“橋梁紐帶”,做精做細社科管理服務;五是緊扣“三問三看”,用心用情抓好機關建設;七是堅持“正風肅紀”,從嚴從實建設清廉機關。
(二)存在的問題及原因分析
發現的主要問題一是預算還不夠精細化;二是需進一步加強項目前期管理,加快項目執行進度。
下一步改進措施:一是對年初的預算數據測算更加精細、準確,確保預算的編制質量;二是加快項目實施進度的推進,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發揮資金的使用效益,壓減年末結余資金規模,提高預算完成率。
項目績效自評綜述:我會項目資金績效基本完成年初目標。
3.部門評價項目績效評價結果:本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已按照財政績效部門要求已公開。
第四部分 名詞解釋
1.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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